知识大全 就是在国税局代开时3%的税已交了,那我月底是不是直接输入销售收入它的税金就显示已交呢

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就是在国税局代开时3%的税已交了,那我月底是不是直接输入销售收入它的税金就显示已交呢?

你们公司是小规模,每个月的税是核定的,在增值税申报表中,直接把核定的销售额填入就行了,系统已记录了你本月已交的税,应补缴金额自动生成

在国税局代开发票时已交过城建税则在地税局还要交吗

不用。
在国税局代 开发票已经交过城建税,不管是国税代征还是地税征收,都计入地税的系统中,不需要重复缴纳。

核定征收的小规模纳税人发生销售,是代开发票的,代开时增值税税金已交(3%),那我们报税时还要交什么税

还是要报增值税应税收入,代开发票的税金按预交税款,不用缴纳税金。地税还要报。

月底报税的时候销售收入,人家国税的开票系统里你开了10000的票,收入10000是含税的。就是含税普通票。

看你的数字,应该是一般纳税人,13%的增值税。收入10000是含税的,那么报税的报表里,在收入那一栏也应该填8849.56,在税额那一栏填1150.44,就是你要缴纳的增值税会计分录:借:现金或者银行或者应收账款 10000 贷:主营业务收入 8849.56 应交税费-应交增值税-销项税额

国税局代写发票能不能从我已交的定税金额里面扣除呢?

不可以扣除,代写发票的税金是当时交清的。

内帐 开票的销售收入已计提税金,那交的税金是人费用,还是入应交税金的借方来处理。

当然是
入应交税金的借方来处理。做为内外账从会计处理上来讲是一样。内账是自创的没有依据可参照,只要自己知道,你想怎么样做就可以怎么样做的。
你按照《小企业会计准则》做就是了。

国税局调查理论销售收入与实际销售收入不符是怎么回事

理论销售收入和实际销售收入有差异时,不用担心,只要你们能提供真实合法的凭证来证明你们的真实性就可以了。理论毕竟缺乏真实依据,所以不必太在意。

营业税金:我司是查账收税务。交收入发票时已交了5%的税,现又交会计报表,还需再按收入交3%的税吗?

5%是营业税,3%是小规模纳税人交的增殖税,只能交一种,2种税只交一种

国税局开代开的房租发票收多少税金

一、企业出租(小规模纳税人):如果是代开的话那你这边应该是小规模纳税人。

  1. 增值税:按简易计税方式,租金5%的征收增值税,

  2. 附加税:按缴纳增值税税额的7%、3%、2%缴纳城建税、教育费附加、地方教育费附加(根据你所在的地区,税率不一样)。

  3. 房产税:按租金的12%收取。

  4. 企业所得税:根据企业整体盈利汇算清缴。

二、个人出租:

  1. 增值税:月租金3000以下免税,3000以上1.5%(个人出租住房),3000以上5%(出租营业用房)

  2. 附加税:按缴纳增值税税额的7%、3%、2%缴纳城建税、教育费附加、地方教育费附加(根据你所在的地区,税率不一样)。

  3. 房产税:按租金的4%(个人出租住房),按租金的12%收取(出租营业用房)。

  4. 个人所得税:一般按租金的10%征收。

对于个人的征税,各地税务局操作不太一样,审核也不严格。一般不区分情况给到低税率(即1.5%的增值税、4%的房产税)。

收入没有入帐,已交的税金怎样入帐

借:应缴税金贷:银行存款

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