知识大全 餐饮发票可以开增值税专用发票吗

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餐饮发票可以开增值税专用发票吗?

餐饮服务属于个人消费,不能开具增值税专用发票。因为按照财税〔2016〕36号文的规定,“取得的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务进项税额不得从销项税额中抵扣”。

  • 餐饮发票是餐饮业业专用发票。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明,是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据 。
  • 营业税与增值税都是流转税,营业税主要对各种劳务征收,同时对销售不动产和转让无形资产也征收营业税。增值税主要对各种货物征收,同时对加工、修理修配业务也征收增值税。两个税种性质相同,各自征收领域不同,理论上是可以划分清楚的。

  • 餐饮发票中奖奖金在500以下的,可以直接在领发票处兑奖,500以上的则需要到当地税务主管部门去兑奖,通常发票背面都有说明的。

  1. 餐厅企业性质如果是一般纳税人可以开增值税专用发票
  2. 或者去国税局代开增值税专用发票(前提是餐厅是小规模企业,客户是一般纳税人企业才能代开增值税专用发票)

餐饮业可以开增值税专用发票吗

一、营改增,餐饮服务属于个人消费,不能开具增值税专用发票。
二、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),附件1.《营业税改征增值税试点实施办法》
第五十三条 纳税人发生应税行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:
(一)向消费者个人销售服务、无形资产或者不动产。
(二)适用免征增值税规定的应税行为。

增值税发票也是发票的一种,具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票,并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。专用发票,“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后,为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发,供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务,应向购买方开具增值税专用发票,并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的,仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

餐饮费可以开增值税专用发票吗

餐饮费属于个人消费项目,不得抵扣进项税额,所以不可以开增值税专用发票。

餐饮可以开增值税专用发票吗百度

餐饮不可以开增值税专用发 票,因为要相关科法规定餐饮不可能抵扣,也不能开具增值税专用票。

餐饮业可以开增值税专用发票么

营改增后,小规模纳税人不可以开增值税专用发票。只有增值税一般纳税人,才可以 开增值税专用发票 1,营改增之后,我们开的所有票都是增值税普通发票吗?—— 只有增值税一般纳税人,才可以 开增值税专用发票 不能开之前的 普通服务业发票了吗?——是的。但是有个过渡期的。在过渡期之内,还是可以开具普通服务业发票的,具体咨询当地税务局。 2,客户如果是一般纳税人的话,那我们的增值税普通发票 他能抵税吗?——不可以。只有增值税专用发票才可以抵扣。 3,我们能自己开增值税专用发票吗?——小规模纳税人的不能。 如果开增值税专用发票的话,税率多少,客户收到能抵多税?——服务业6%,交通运输业11%

餐饮业可以开具增值税专用发票吗

营改增后哪些增值税专用发票可以抵扣,哪些不可以抵扣
一、哪些项目可以抵扣? 前提:一定要取得增值税专用发票 二、不能抵扣的项目 1、福利费 2、差旅费(除住宿) 3、免税项目支出 4、供货商无法取得抵扣证 5、增值税普通发票 三、举例 1、招待费 举例:小王招待客户吃饭花了2000员餐费,其中餐费、娱乐都是不能抵扣的。答:即使是增值税专用发票也不行。酒店住宿期间发生的餐费也要扣除,不能抵扣。 2、差旅费 举例:我要出差了,营改增有哪些变化? 答:出差发生的交通
费、餐费和住宿费中,只中有住宿费是可
以抵扣的,而且一定要开增值税专用发票。多人出差,租车费开专票可以抵扣。 3、福利费 举例:作为福利的所有支出都不能抵扣。 4、办公用品 举例: (1)甲乙两家买办公用品,都是1000元,甲开了增值税专用发票,乙开 了增值税普通发票,哪一种正确? 答:一样的价格,一定要开增值税专用发票,这样税金才可以抵扣! (2)针对例一中,丙说开增值税普通发票是854.7元,开增值税专用发票要另加税点,加完税后是1000元,这和甲的选择有什么区别? 答:丙加了税点后的价格和甲一样的,差额正好是17%
的税金,成本相同的条件下,税款抵扣有
延迟,这个普票也是对公司有利的。 5、会议、培训费 举例:最近开会花了10000元,其中餐费400. 答:会议费专用增值税发票的税款是可以抵扣的,但是注明了餐费的部分是要抠出来,不能抵扣。 6、合同价格 举例: (1)原来签的合同价格如果改开增值税发票,都是价税合计全额。 (2)最近要签合同需要注意啥事项? 答:增值税下,签合同一定要注明是含税价格还是不含税价格?约定 提供增值税专用发票还是增值税普通发票? 四、风险提示 1、营业税的票据用到什么时候? 答:营业税的票据过渡到6月30
日,这以后取得的手撕发票肯定是不能用
了。没有报销的尽快报销把。 2、虚开增值税发票在法律上已经上升到刑法层面了,所以大家一定不要虚开增值税发票!

餐饮业不可以开具增值税专用发  票。因为纳税人购进餐饮服务不得抵扣进项税额。

《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号):附件1《营业税改征增值税试点实施办法》:

第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:

(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。

纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

(二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。

(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。

(四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

(五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。

(六)购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

(七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。

根据具体用途来定,用于个人福利、差旅费、招待费的因为按规定不能抵扣所以不能开具专用发票;而用于会议、营销活动的可以开具。

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