知识大全 两个月后才发现开专用发票是税率错了,将17%开成了6%,对方认证了,该怎样处理。

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两个月后才发现开专用发票是税率错了,将17%开成了6%,对方认证了,该怎样处理。

应该通知对方发起开具红字增值税专用发票申请,填写资讯表,待税局稽核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票,然后再开具正确的发票。
如果已经不能开具红字发票,你应当按照发票上的销售额和17%的税率补交少交的税款,取得该发票的购买方不能抵扣进项税额。

增值税专用发票开错了,两个月后才发现,但对方单位已认证,

可以跟对方说明一下,开具红字发票冲回后,再开具正确的发票

销售发票,开错税率,应该开13%的,却开成了17%的,应该怎样处理?

普通发票好办啊,将原发票收回作废,重新开具正确的发票即可。

我转钱转错了,两个月后才发现应该怎么办呢?

如果金额比较大的话,可以让银行查询一下,
但是这个错误是你出现的,而且事情已经这么长时间啦,肯定是追不回来了。

上月开的出口销售普通发票把零税率开成了17% 次月该怎样处理

次月开具红字发票,红冲处理,会影响你上月的税款缴纳(多交税款,本月多交,次月少缴,总体不影响,对你们的现金流会影响)!

你好,问一下,我开出口退税的发票开错了,零税率被我开成了17个点的税率,今天才发现,跨月了,

本月正常申报,下月开负数发票冲抵17点的税。

增值发票开错了,两个月后被客户退票了,怎么处理

开具红票冲抵。
需要区分客户是否已经抵扣,如果客户已经抵扣,则要客户主管税局出具证明才能开具红字。如果对方没有抵扣,则可直接在税控系统里申请并且开具红字发票。

开了两张增值税专用发票,公司税率是3%,由于失误开成了17%。怎么处理?

没有可能的事情,因为公司税率是3%,也就是说公司属于小规模,只能开增值税普通发票啊,
怎么会有17%的增值税专用发票呢?
如果说购货方是小规模,那对方拿着增值税17%的专用发票也是不能抵扣的,

我公司是服务行业,增值税专用发票是6%的税率,上个月开了3张专用发票2张普通发票,我给开成了17%的税

税务机关这是省事回答。你可以要求更正的。
你去税务机关,要找个业务水平高的。或者直接向当地市局机关询问,或者拨打12366
发票相关联次都要收回,对方要做进项税转出,并提供凭证。
普通发票收回,并作废。

我司是一般纳税人,8月、9月开了一样的增值税专用发票,10月才发现型号开错了,对方退不了税,怎么处理?

在自己税控系统中对开错的票开具红字发票申请单,再拿申请单到当地国税机关申请,国税局开出红字发票通知单后拿到企业开具红字发票冲回。

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