知识大全 去年有一笔账走错会计分录(本应该走垫付款,实际走办公经费),今年用红字冲销原来凭证在用黑笔写下正确
Posted 知
篇首语:用行动祈祷比用言语更能够使上帝了解。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知识大全 去年有一笔账走错会计分录(本应该走垫付款,实际走办公经费),今年用红字冲销原来凭证在用黑笔写下正确相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
去年有一笔账走错会计分录(本应该走垫付款,实际走办公经费),今年用红字冲销原来凭证在用黑笔写下正确
借:其他应收款—垫付
贷:管理费用—办公费
摘要:更正上年x月x日x号凭证
请问冲销凭证用红字冲,还是做一笔相反的会计分录
其实是没什么区别的;但是有时候会计做账系统会存在设置了凭证录入时,某些科目不容许出现借方或贷方数据录入的情况,这时候就只好做红字冲销分录了。
红字冲销法,是要用红笔写会计分录和金额吗 还是只是些金额呢
只需要用红笔写金额,会计科目可以用蓝色。
做红字冲销并调整的凭证是做一笔还是二笔分录?
分开做,各做一笔。
一笔账务会计分录的问题
借钱时:
借:其他应收款--A 1000
贷:现金 1000
还款时:
借:银行存款 1000
贷:其他应收款--A 1000
有一笔账款无法收回了,会计分录该怎么写?
当坏账实际发生时,冲销已计提的坏账准备和相应的应收款项。 eg:业务发生时:借:应收账款 贷:主营业务收入 计提坏账时:借:资产减值损失----计提坏账准备 贷:坏账准备 坏账实际发生时:借:坏账准备 贷:应收账款 ok可以了
记得采纳啊
我是新手出纳,有一笔账多计了,需要做红字冲销,请问具体应该怎么做呢?账上如何体现?填写什么凭证?
将原记帐凭证用红字冲回,再重新做一份正确的记帐凭证。
例如:支付某费用800元,借:管理费用 800
贷:现金 800
发现记错应是500元,用红字做:借:管理费用 800
贷:现金 800
再重做一笔正确的:借:管理费用 500
贷:现金 500
帮别人垫付款的会计分录
借的时候:
借:其他应收款
贷:银行存款
收回
借:银行存款
贷:其他应收款
公司法人垫付款会计分录
借:管理费用--招待费
贷:现金
那我可以直接用红笔冲销掉500元,不用再用黑笔写一笔正确的行吗,摘要直接写冲销10月x号凭证500元吗
你可以把原来的错误凭证用红字冲销就等于以前的错误凭证没有做,然后再做一张正确的会计分录登记这样就正确了。也可以调整错误分录比如管理费用应当100你错记120这样就可以借:管理费用-20冲回也是正确的。贷方冲减相应的科目。
相关参考
知识大全 本企业于去年购进一批原材料,当月进项发票已认证抵扣,税局要我们把那笔进项税额转出,转出时怎么做分录
本企业于去年购进一批原材料,当月进项发票已认证抵扣,税局要我们把那笔进项税额转出,转出时怎么做分录执行小企业会计准则的,不用涉及到以前年度。借:相应科目(原材料)贷:应交税费——应交增值税(进项转出)
知识大全 应缴税费中 应缴营业税 在编制科目汇总表的时候应该计入哪个会计分录
应缴税费中应缴营业税在编制科目汇总表的时候应该计入哪个会计分录?是应缴税费还是营业外收入?计入营业税及附加借:营业税及附加贷:应缴营业税贷:应交城建税贷:其他应交款(可以贷:应缴税费都含在其中)科目汇
财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回1、分录错了,如果不想返回上年度整理,可以做凭证来回冲;2、调整凭证一定要注明是调整那一笔账,这样在对账的时候知道这张凭证是怎么回事;3、调账回冲得看余额方
知识大全 单位去年发生三笔工伤赔偿款,计入营业外支出,现在税务要求转到福利费里,这个会计要分录怎么做
单位去年发生三笔工伤赔偿款,计入营业外支出,现在税务要求转到福利费里,这个会计要分录怎么做首先说,税务的要求不太符合会计制度,会计处理计入营业外支出还是合理的。按税务要求,调整去年的处理,应借:应付福
知识大全 我是一名大三的金融专业学生,要按着考会计证和注册会计师一条道走下去吗
大家好!我是一名大三的金融专业学生,要按着考会计证和注册会计师一条道走下去吗?看你想要从事哪方面的工作,就奔着这一方向努力啊!在最迷茫的时候更应该头脑清晰。如果想要做一名会计工作者就最好先要具备会计从
本月开出的发票货款未收到应该怎么做分录本月开出的发票货款未收到的会计分录:借其他应收款——xxx公司贷主营业务收入贷应交税费——应交增值税(销项税额)销售方向购货方已开出发票,确未收到款,应该怎么做分
知识大全 一个公司两个银行账号互相转款怎么做账,需要走往来其他应收和其他应付吗
一个公司两个银行账号互相转款怎么做账,需要走往来其他应收和其他应付吗?还是直接银行做借贷方记账就只要做银行借贷就可以了,不能走“往来其他应收和其他应付”,那样不是又虚构交易的嫌疑了嘛借:银行存款——某
单位给职工分大米的会计分录怎么做?1、如果是单位外购的大米,决定发放时借:成本费用-福利费贷:应付职工薪酬-职工福利实际发放时借:应付职工薪酬-职工福利贷:银行存款(现金)2、如果是本单位的存货,决定
知识大全 一般纳税人应缴纳的增值税应该是销项与进项的差,那么提取税额时怎样做会计分录
一般纳税人应缴纳的增值税应该是销项与进项的差,那么提取税额时怎样做会计分录进货:借:物资采购(计划成本核算)/原材料(实际成本核算)应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款等销售:借:银行存款等贷
有没有17岁高中初恋最后两个人一直走到结婚了的?麻烦有的晒一下幸福好吗~最后是亲身经历的!有,我同学。应该是说从小学开始认识。到初中确定关系。现在估计是七八年了,在去年过年的时候订婚了,估计今年要结婚