知识大全 对方认证掉的发票后发现金额少了10倍,要求开红字发票,我方该如何做帐

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对方认证掉的发票后发现金额少了10倍,要求开红字发票,我方该如何做帐

少开了其实直接补开剩余的不是更省事吗?
开红字做分录就是按原来的分录再做个反方向的分录或是按原来的分录做负数。

1、开红字发票
2、凭红字发票做账,与原发票对冲(红字)

12月认证的发票,1月发现错误,要求对方开红字发票,该如何做分录,进

不用的,凭对方开具的红字发票,红冲12月该正数发票原凭证,就是做与原来的凭证一样的负数凭证就行了,不要随意使用进项税转出科目

上月开的红字发票这个月发现金额少开啦,请问该如何处理?

再去补开吧!要不你到税务局去问问比较好...

我公司给对方公司开的增值税发票、现在对方已经认证过了才发现金额有错误。那我们可以开红字发票吗?求解

发票开具的次月才可以开红字发票,由购买方向其主管税务机关申请通知单;
如果是开具购买方当月认证的,可在月底前到买方主管税务机关申请将认证数据进行删除维护,然后赶在月底前交还销货方作废发票即可。

已网上认证的发票可以开红字发票抵冲吗?

答复内容:您好:
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》第十四条,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3)。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

急!开过红字发票后,在开的发票少于红字发票的金额可以吗?

这个得看你为什么开红字发票,假如当时你申请开红字发票是因为商品名称那些错误而开红字发票,那么你必须要开金额和之前一样的才可以。 如果是金额那些开错,那可以开35000。 虽然你开35000,税局不知道,但是我建议你还是别这样做

对方单位已认证抵扣开红字发票原发票收回吗

红字发票对应的正数发票无需收回,我方单位凭《开具红字增值税发票通知单》和红字发票记账联作为原始凭证即可。
个人观点,仅供参考。

发票对方未记账,未认证,开红字发票提供什么手续

按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
开票方凭购买方应向主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,先开具红字增值税专用发票,然后再开正确的发票。

已认证并且超过180天的发票能开红字发票吗

已认证未在当月最迟超过下月未进行抵扣的发票,是不能开红字发票的,应把待抵扣税额转出作成本费用或管理费用成本处理。在企业内部应追责损失。

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