知识大全 请问:财务中有个GR/IR指是什么

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请问:财务中有个GR/IR指是什么?具体业务中是怎样的一个流程?凭证怎么作的?  以下文字资料是由(本站网www.cha138.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

请问:财务中有个GR/IR指是什么?具体业务中是怎样的一个流程?凭证怎么作的?

GR/IR和在途物资的进一步处理(总结)
1、GR/IR的全称、含义:
全称:Good Receipt/Invoice Receipt 即收货/收发票
含义:等同于传统意义上的“材料采购”科目,始于“收货”,止于“收发票”;
2、与传统操作的区别:
a、完成使命的“GR/IR”科目一般需要进行最终的清账(F.13),理清GR/IR关系,有利于发票校验和重组;
b、月底重组(F.19即完成应付账款暂估时)借方余额计入“在途物资”(系统配置),与传统的使用方法(传统定义为已付款货在途或货已到未验收入库)不太一致;
c、GR/IR不能处理手工凭证,其操作与后勤模块MM相关,必须以后勤模块运行的方式解决;
3、“在途物资”--SAP中主要用于SAP重组时,GR/IR借方暂时结转的对方科目使用。GR/IR借方主要有以下几种情况:
a、退货,如未启用QM模块的单步骤退货的161等;
会计分录为:借 GR/IR
贷 材料等存货科目
b、收货冲账,如未启用QM模块的单步骤收货的102冲销101,多步骤收货的106冲销105等;
会计分录为:借 GR/IR
贷 材料等存货科目
c、发票校验--通过更改调高采购订单行项目以达到使校验金额与应付账款一致;
会计分录为:借 GR/IR(收货时的采购订单行项目金额+差异金额)
应交税费--应交增值税(进行税额)
贷 应付账款
4、“在途物资”的进一步处理
a、退货和收货冲账都可以在一定时点由F.13完成,其时点如下:
退货--发票校验当月产生GR/IR贷方,月底由F.13自动清理;
冲账--冲账当月由F.13自动清理;
b、发票校验产生的GR/IR借方,必须以“MR11 - 维护 GR/IR 清算科目”人为清算,清算的分录为
借 材料成本差异(如PPV-材料)
贷 GR/IR
月底以F.13对其进行清账即可;
如若不然,该GR/IR借方差异在每个月底的重组中,都会以“在途物资”的姿态出现!

请问信用卡代还业务的具体意思是什么?流程是怎样的?

信用卡代还就是他们帮你还卡里的欠款,你付他们相关手续费用,而他们也只是把钱从你的卡里走一下,他们再用POS机把你的钱刷进他们的帐户里,这样你的欠款也还上了,他们挣的就是一个手续费用.只不过是,你到下一个还款日再还不上他们还会为你还,当然最好是自己还,就不用给他们费用了.
其实这是一个双向有利的事,没有那么复杂.个人观点,仅供参考.

做啤酒业务员是怎样的一个流程?

1、青岛啤酒为知名啤酒,市场认知度大,属于大品牌,所以你要拿出豪气来,不要扭捏胆怯,要自信。

2、着装要职业化,要大方得体,语言要不紧不慢,不要有小动作,说话时要有磁性,倾听时要目视对方,专心孜孜。

3、一般象如上这些娱乐场所,有决策权进货的主要为:老板,采购部经理,值班经理等,每家店的情形都不要样,有的商家可能有分店,要到总店去才行。进去后最好先问问店里的服务员及领班。

4、一般这些商家都是晚营业的,所以他们的办公时间都是下午以后,时间一定要恰倒好处,不要影响别人的休息!

5、另外在谈判之前,要先了解一下这家店的酒水情况,知己知彼嘛,有哪些产品,价位在多少?有多少种?销路怎样?等等。做到心中有底!

6、见面后要主动的自我介绍,大方的说出你的来意,郑重的递上名片。

7、谈判说到底就是价格的谈判,所以在价格方面始终不要松动,要主动展现你的品牌优势,你的卖点,不要随意的降价,哪怕只是一分钱,这样会损害你的产品的优良形象。当然你可以在销售回赠上多做工作及介绍!

8、谈话中要严肃,但不能过于死板,有 时也要风趣幽默点,不要只局限与工作,结成朋友就更好办事了!

9、谈到一定时候,就是决断的时候,拍板成交的时候了,要果断的促成成交,不要一味的自顾自的说,如果他还犹豫不决,你就要快到斩乱麻!

10、成交后要准时做好货物上柜等工作。至于以后怎么销售那就是下一步的事了。

票据融资业务操作具体流程是怎样的?

票据融资业务操作的具体流程如下所示
1、申请人向银行提出票据融资书面申请,同时提交申请相关的资料;
2、银行审核申请人所提交的资料,同时对申请人的个人资产状况、信用状况进行了解调查;
3、资料审核通过,银行与申请人商议融资内容,签订借款合同;
4、借款人办理相应保险等手续,手续办理完毕,银行发放资金;
5、借款人按照合同约定内容还款。
票据融资又称融资性票据(英文:Notes financing)指票据持有人通过非贸易的方式取得商业汇票,并以该票据向银行申请贴现套取资金,实现融资目的。
票据是市场经济不断发展的产物,现已成为资金融通和结算过程中必不可少的工具。在国内,银行承兑汇票(银票)和商业承兑汇票(商票)被广泛使用,是买方向卖方进行支付的一种常用方式。过去,票据作为支付手段的功能得到了充分运用和强调,近年来,票据的融资功能也日益被企业和银行所推崇。
在我国,商业票据主要是指银行承兑汇票和商业承兑汇票。以商业票据进行支付是商业中很普遍的现象,但如果企业需要灵活的资金周转,往往需要通过票据贴现的形式使手中的“死钱”变成“活钱”。票据贴现可以看作是银行以购买未到期银行承兑汇票的方式向企业发放贷款。贴现者可预先得到银行垫付的融资款项,加速公司资金周转,提高资金利用效率。

个体户申请招行POS商户贷业务的具体流程是怎样的

首先抵押贷款自申请体要求低体户能够提供自名房产作抵押便申请经 营类贷款审 批非容易数体户提供财产作抵押 办理信用类贷款银行流水申请贷款必须考察项素体户申请信用贷款贷款机构银行流水都非注重借款通需要提供半达贷款机构规定额度银行流水才办贷款 尽量找 额贷款 公司贷款要找规受骗银行于贷款申请要求比较高体户般难获贷款且银行即便功获取贷款额度非候自想要额

想做啤酒业务员.怎么做?是怎样的一个流程?

我做了将近五年的业务!
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3、一般象如上这些娱乐场所,有决策权进货的主要为:老板,采购部经理,值班经理等,每家店的情形都不要样,有的商家可能有分店,要到总店去才行。进去后最好先问问店里的服务员及领班。
4、一般这些商家都是晚营业的,所以他们的办公时间都是下午以后,时间一定要恰倒好处,不要影响别人的休息!
5、另外在谈判之前,要先了解一下这家店的酒水情况,知己知彼嘛,有哪些产品,价位在多少?有多少种?销路怎样?等等。做到心中有底!
6、见面后要主动的自我介绍,大方的说出你的来意,郑重的递上名片。
7、谈判说到底就是价格的谈判,所以在价格方面始终不要松动,要主动展现你的品牌优势,你的卖点,不要随意的降价,哪怕只是一分钱,这样会损害你的产品的优良形象。当然你可以在销售回赠上多做工作及介绍!
8、谈话中要严肃,但不能过于死板,有 时也要风趣幽默点,不要只局限与工作,结成朋友就更好办事了!
9、谈到一定时候,就是决断的时候,拍板成交的时候了,要果断的促成成交,不要一味的自顾自的说,如果他还犹豫不决,你就要快到斩乱麻!
10、成交后要准时做好货物上柜等工作。至于以后怎么销售那就是下一步的事了

在财务软件中输入原始凭证是指具体怎样的操作?

具体操作如下:
1.摘要输入
首先增加常用摘要,可点击【增加】按钮,新增一条常用摘要,录入常用摘要编码(用以标识某常用摘要。在制单中录入摘要时,用户只要在摘要区输入该常用摘要的编码,系统即自动调入该摘要正文和相关科目)、常用摘要正文内容(结合本单位的实际情况,输入常用摘要的正文)、相关科目(如果某条常用摘要对应某科目,则可以在此输入,在调用常用摘要的同时,也将被一同调入,以提高录入速度),这些信息可任意设定并在调用后可以修改补充。那么在填制凭证时,在调用常用摘要的同时,自动调入相关科目,提高凭证录入效率。其次增加常用摘要,只需选择某条常用摘要,点击【选入】按钮即可以调用常用摘要。这样可以提高凭证输入工作效率。
2.科目代码输入
会计软件中的科目代码是为提高会计软件的运算速度和精度而设计的。输入记账凭证时只需输入科目代码,操作较简单。但要求用户输入确定的科目代码,而用户对会计科目较熟悉,对科目代码却不一定能记得准确,如果用户输入了未经定义的科目代码,软件系统将提示科目不在,需重新输入,如果用户输入的科目代码并非所需,可从软件系统中的科目代码表中查找所需科目,更改科目代码。输入此类科目时,干脆只输入到其上级科目的代码,由于系统只能接受最明细的科目,此时将打开科目代码表,并指向刚输入的上级科目,所要查找的明细科目应就在附近,省去多余的翻页查找操作。还有一个更为简捷的方法,是在科目设置时的“助记码”中输入能够帮助你记忆的代码,比如“工商银行”明细科目可以设置成为“GH”代码,那么你输入“工商银行”明细科目时可以输入 “GH”代码。
3.金额输入
按照会计制度的有关规定,记账凭证可以一借多贷,多借一贷,在输入完多借或多贷的分录后,输入一贷或一借分录的金额时可参照合计栏中的金额输入。
4.常用凭证
在单位里,会计业务都有其规范性,因而在日常填制凭证的过程中,经常会有许多凭证完全相同或部分相同,如果将这些常用的凭证存储起来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理的效率。关键是如何增加常用凭证,点击【增加】按钮,新增一张常用凭证,输入编号,编号是调用常用凭证的依据,所以必须唯一。必须选择凭证类别,方便以后参照调用常用凭证时,只显示该凭证类别范围内的常用凭证。另外如何调用常用凭证也很重要,调用方法一:在制单时单击 “编辑”菜单下的“调用常用凭证”,根据提示输入常用凭证的编号,即可调出该常用凭证。若调出的常用凭证与当时处理的业务有出入或缺少部分信息,则可直接将其修改成所需的凭证。调用方法二:在制单时单击“编辑”菜单下的“调用常用凭证”,在输入常用凭证的编号处按【F2】 键,屏幕显示常用凭证定义窗,将光标移到要调用的常用凭证,点【选入】按钮或按[F3] 键,可选入要调用的常用凭证。
5.编制会计分录中的技巧
(1)会计分录尽可能细。记账凭证是账务处理的原始资料,所有账簿都是根据记账凭证的分录来登记的,分录越详细,账簿也越详细。为日后查账方便、快捷,在编制记账凭证时,应尽可能详细,甚至可以每张原始凭证编制成一条分录,摘要也应详细说明。不过这样会使记账凭证的输入量加大,但为日后用账考虑,这样做还是值得的。
(2)冲减收入或费用以红字或负数反映。在输入收入和费用类科目的记账凭证时,如果发生额的方向与该类科目余额方向相反,如冲减收入或费用,应将金额以红字或负数方式输入到与该类科目的余额相同的方向,收入类为贷方,费用类为借方。这样做的目的是为编制报表公式简捷,有些报表需要取某一会计期间某些科目的发生额,如损益表,损益类科目期末结转后没有余额,必须用科目的发生额填报。如果冲减费用金额记入贷方,报表所需的期间借方发生额就不正确,还应扣除冲减的费用,如取借贷方发生额的差,由于贷方发生额中包括期末结转金额,差为0,由计算机识别自动汇总冲减的费用比较困难,不如在编制会计分录时以红字或负数反映冲减的费用和收入。

请问人家说的“跑业务”是怎么一个利以弊。具体操作流程是怎么样的?

①利润:底薪+提成!②流程:带好本公司宣传册等其他硬件自己打车去客户企业单位找采购部经理!洽谈业务!发发名片!主要就这了!(我是做钢材销售的最近经常跑客户) 望采纳~~

请问考研的具体流程是怎样的?

考研大流程
( 1 )大二上学期至下学期五月:决定是否考研 ; 考哪所学校 ; 并报考研辅导班
( 2 )大二下学期期末考试后:暑假复习和考研班听课
( 3 )大三上学期十一月:考研报名
( 4 )大三上学期十二月:签发准考证
( 5 )大三上学期十二月:复习冲刺
( 6 )大四上学期一月:考试
( 7 )大四下学期三月:考试成绩公布
( 8 )大四上学期四月:研究生复试
( 9 )大四下学期六月:发放录取通知书
考研具体流程:
了解考研常识
时间:1月
  内容:大家在决定考研后,首先第一步要做的是了解考研常识。其中包括:培养目标、报考条件、研究生的分类、同等学历、考研政策调整等。全面了解考研常识可以帮助您顺利地进行您的考研之路。
选择专业和院校
时间:2-9月
  内容:报考志愿的决策可以分为三个基本步骤:专业选择、报考单位选择、两者结合,综合考虑。专业和招生单位的不同搭配就形成了报考的4种基本模式:本专业本校报考;本专业跨校报考;跨专业本校报考;跨专业跨校报考。
网上报名
时间:9-10月
内容:硕士研究生入学考试采取网上报名的方式。
  网上报名是指考生通过互联网登录报名网站进行报名。
  参加全国硕士研究生招生考试的考生必须通过网上报名。
现场确认
时间:11月
  内容:网上报名结束后,所有考生(含推荐免试生、农村教育硕士生)均须到报考点进行现场确认网报信息,并缴费和照相。报考点现场确认时间为每年11月中旬。
初试
初试即全国硕士研究生入学统一考试。考试时间为每年一月中下旬,为期两天。考试时间以北京时间为准,不在规定日期举行的研究生入学考试,国家一律不予承认。
复试
时间:3-5月
  内容:硕士研究入学考试分初试和复试两个阶段,复试是考生在通过初试的基础上,对考生业务水平和实际能力的进一步考察。复试时间、地点、科目、方式由招生单位自定。复试办法和程序由招生单位公布。复试一般在5月上旬前结束。
调剂
时间:3-5月
  内容:在研究生招生工作中,由于招生计划的限制,有些考生虽然达到分数线,但并不能被安排复试或复试后并不能被录取,对这些考生,招生单位将负责把其全部材料及时转至第二志愿单位,这个过程即称为考研调剂。只有参加全国统考并上了国家线的考生,才有调剂的机会。
录取
时间:6-9月
  内容:复试结束后大家可以放松一下心情,等待着录取通知。通常情况下,各招生单位会在6月初左右在网上公布录取结果。请大家届时随时关注考研教育网考研院校栏目或招生单位网站。在得到被录取消息后,招生单位便开始进行调档工作。请大家提前作好准备!

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