知识大全 红字发票的帐务处理与税务处理,请高手指教下
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红字发票的帐务处理与税务处理,请高手指教下!
发票未交对方未抵扣吧?程序如下:销售方开具《申请单》并提交到税务机关---销方税务机关审核后开具《通知单》----销方获取纸质或电子〈通知单〉----然后销方开具红字发票~
代购物品帐务处理及税务处理
税务方面也没有风险,主要是看你公司怎么申报、缴税。
根据《财政部、国家税务总局关于增值税、营业税若干政策规定的通知》财税字〔1994〕第026号,规定:
“五、关于代购货物征税问题
代购货物行为,凡同时具备以下条件的,不征收增值税;不同时具备以下条件的,无论会计制度规定如何核算,均征收增值税。
(一)受托方不垫付资金;
(二)销货方将发票开具给委托方,并由受托方将该项发票转交给委托方;
(三)受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额(如系代理进口货物则为海关代征的增值税额)与委托方结算货款,并另外收取手续费。”
按照你公司的做法,不能以代购行为缴纳营业税,而是按代销业务,视同销售处理。至于如何纳税,就看你公司和供应商是不是一般纳税人、如何缴纳(和抵扣)关税、进口增值税等等。
税务帐务处理
补记上年收入
借:相关科目(比方银行存款等科目)50000
贷:以前年度损益调整50000
调整税款科目
借:以前年度损益调整4200
贷:应交税费4200
补记上交税款
借:应交税费4200
贷:库存现金4200
调整“以前年度损益调整”科目
借:以前年度损益调整45800
贷:利润分配-未分配利润45800
关于红字红票的帐务处理
退回的蓝字发票2联(发票联,抵扣联)附在红字发票(2联)的后面。下次去税务局买发票的时候,他们需要核对的。红字发票记账联用来做账。所以,都不需要给购货方。
高开发票的帐务处理
很简单的,不过按adan720 - 的方法处理比较好,货款汇到你的开户行,你再汇现金给对方。营业收入肯定按你开票的金额入账,交税,多开的500元人家帮你交了。
红票的帐务处理
答案:
1先在开票用的计算机中作废客户丢失的那张发票,这样在缴纳增值税,打印售货清单时该票会标记为作废,其税额不会被计入合计税额中,且金税卡中的数据也是该票作废。
2没必要重开红票。方法:直接将日期改回来即可
3这张红票可以直接红字入账,不碍事,汇总时从销售额中减除即可
外贸企业:出口转内销的相关帐务处理,税务处理
以前要结转成本时把13%入退税,4%成本,现在直接与进项抵扣
培训学校的税务处理及会计帐务处理方式?
培训学校为民办非企业单位,具体有《民办非盈利组织会计制度》!
运输发票帐务处理
借:应收账款或银行存款
贷:主营业务收入--运费收入
另外要计提营业税金及附加
先收到发票的帐务处理
先收到货款:
借:银行存款
贷:预收帐款-XXX公司
下月开发票给对方时:
借:预收帐款-XXX公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)。
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