知识大全 公司卖出的旧车怎样入账,前面我看过了旧车卖出怎样开发票,我现在想问怎样入账做凭证。

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公司卖出的旧车怎样入账,前面我看过了旧车卖出怎样开发票,我现在想问怎样入账做凭证。

固定资产清理的核算程序
(1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,
借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)
累计折旧 (已计提的折旧)
固定资产减值准备 (已计提的减值准备)
贷:固定资产 (固定资产的帐面原价)
(2)发生清理费用时,
借:固定资产清理
贷:银行存款
(3)计算交纳营业税时,企业销售房屋、建筑物等不动产,按照税法的有关规定,应按其销售额计算交纳营业税,
借:固定资产清理
贷:应交税金——应交营业税
(4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,
借:银行存款
原材料等
贷:固定资产清理
(5)应由保险公司或过失人赔偿时,
借:其他应收款
贷:固定资产清理
(6)固定资产清理后的净收益,
借:固定资产清理
贷:长期待摊费用 (属于筹建期间)
营业外收入——处理固定资产净收益 (属于生产经营期间)
(7)固定资产清理后的净损失,
借:长期待摊费用 (属于筹建期间)
营业外支出——非常损失 (属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失)
营业外支出——处理固定资产净损失 (属于生产经营期间正常的处理损失)
贷:固定资产清理

广告公司开了发票怎样入账

已经收了钱的借:银行存款(现金)贷:主营业务收入 ,没收钱的借:应收账款 贷:主营业务收入

旧车卖掉得58000,还未折旧完,怎样做凭证?

我来回答!
1、假定该车的原值为100000元,已计提折旧50000元,其他如题,应编制如下会计分录:
2、将固定资产转入清理:
借:固定资产清理 50000
累计折旧 50000
贷:固定资产 100000
通过银行收讫固定资产变价收入:
借:银行存款 58000
贷:固定资产清理 58000
假定不考虑相关税费,结转损益:
借:固定资产清理 8000
贷:营业外收入 8000
如我的回答能对你有所帮助,恳请采纳为盼!

车折旧完油票怎样入账

车折旧完不等于报废,只要可以继续使用,油票按原来一样入账。

公司之前进的材料没有发票,但是生产出的产品有卖出了,也开发票了,现在改怎么入账?

根据材料入库单做估价入库,进项发票及时补来。

销售开发票中有20%的回扣怎样入账

回扣不入账,直接按折扣后的金额入账。

销售回扣是指企业在发生销售行为时或发生后给予购货方货币、货物或其他经济利益的统称。销售回扣是一种不合法、不正常的销售行为。所以直接除去销售回扣的金额做账,发票开的多少就做多少。

我们公司现在要卖出一辆旧车,那卖旧车出去怎么个步骤坐帐这些?(要开出发票给买主,是去地税开还是?

旧车销售的发票由国税主管,我们这里委托机动车交易市场代开的。
不知道你卖的旧车是什么车,如果是属于不能抵扣增值税的机动车,那么根据国家政策,销售自己使用过的旧固定资产可以向税务机关备案申请减征增值税。
一,向国税机关备案减免税,需要提供:减征增值税的申请报告;税务登记证副本(复印件);购入机动车的发票、记账凭证、提取折旧的明细账及复印件。不同税务机关所要求提供的资料可能不同,请咨询你的主管税务机关
二,到机动车交易市场开票,可能要缴纳手续费
三,次月申报填制申报表申报纳税。因为一般纳税人与小规模纳税人的填制不一样,所以请咨询你的主管税务机关。

买茶叶,开发票的内容,怎样更好入账

能开日用品最好,全额抵扣入账 实在不行就只能开茶叶,按交际应酬费入账了

其他业务收入已开发票,怎样入账,还有税金怎么入账?

如果你这个支持费跟销售额,销售量无关的话,应该计征营业税,开具服务业的发票,5%的税率。
借:银行存款 10
贷:其他业务收入 10
借:营业税金及附加 5000
贷:应交税费——应交营业税 5000

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