知识大全 接受政府划拨的固定资产、政府拨款给公司筹建的评估费和开办费怎么做会计分录 谢谢

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请问:接受政府划拨的固定资产、政府拨款给公司筹建的评估费和开办费怎么做会计分录 谢谢!

1,政府拨入借:在建工程 贷:资本公积-调入固定资产 银行存款 ,发生费用借:在建工程 贷:银行存款 应付工资, 安装完使用借:固定资产 贷:在建工程 2,给公司费用借:银行存款 贷:实收资产

房产的评估增值应怎么做会计分录

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,企业进行股份制改造发生的资产评估增值应相应调整账户,对已调整相关资产账户的评估增值部分,在计算应纳税所得税时不得扣除。企业在办理年度纳税申报,计算应纳税所得额时,可按两种方法进行调整:一是据实逐年调整,二是综合调整。这两种方法由企业自己选用,报主管税务机关批准。调整方案一经批准确定后,不得更改。
1.资产评估增值后,相应调整有关资产的账面价值。
借:固定资产
贷:资本公积—资产评估增值准备
贷:递延税款
2.假设该企业将增值部分综合调整。税法规定综合调整期限最长不得超过10年。该企业按10年平均分摊计入应税所得额。每年调整的会计分录均为:
借:递延税款
贷:应交税费—应交企业所得税
借:资本公积—资产评估增值准备
贷:资本公积—其他资本公积转入
3.设企业采用据实逐年调整。税法规定需要分别计算按评估增值后的资产价值计提的折旧或摊销的费用大于按原账面原值或者价值计提的折旧、摊销费用后的差额。调整分录为:
借:递延税款
贷:应交税费——应交企业所得税
借:资本公积——资产评估增值准备
贷:资本公积——其他资本公积转入

新开公司如何做会计分录,比如说固定资产开办费那些如何入账,帮帮忙啦,谢谢啦.

借:固定资产
贷:银行存款(现金)
开办费金额大,则分5年摊销
借:递延资产---开办费
贷:银行存款(现金)
开办费金额小,则直接进费用
借:管理费用---办公费
贷:银行存款(现金)

政府拆迁的补偿收入及固定资产的购建及职工安置费的会计分录

政府拆迁的补偿收入
借;银行存款
贷营业外收入
固定资产的购建
借;在建工程
贷:银行存款(工程物资)
建设完成
借固定资产
贷在建工程
职工安置费
借:管理费用(辞退福利或工资)
贷:银行存款

我们公司卖门窗的,装修门面房,样品展示窗几十个怎么做会计分录,是做固定资产还是做开办费?谢谢

展览用的可以作为存货核算,只是换了个仓库而已

酒店筹建阶段如何区分固定资产和开办费?

企业在筹建期发生的开办费,应当从开始生产、经营月份的次月起,在不短于5年的期限内分期扣除。筹建期,是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。开办费是指企业在筹建期发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产成本的汇兑损益和利息等支出。
于新成立公司,除购建固定资产以外,在筹建期一定会涉及到许多的开办费用,主要包括:
一部分是装修维修费、原材料等金额较大的费用支出,如果直接将其余额转入当期损益对企业的利润产生重大影响的,并且能使以后会计期间受益的,我们可以将该笔支出转入到“长期待摊费用”科目,可以在不超过5年的期限内平均摊销,具体的会计处理如下:
1)支付开办费用时,以实际支付费用入账:
借:长期待摊费用开办费
贷:原材料
现金
银行存款等
2)每月摊销费用
借:管理费用
贷:长期待摊费用开办费
一部分是筹建期的电话费、交通费、办公费用等金额较小的费用支出。如果我们直接将其余额转入当期损益对企业的利润无重大影响的,待企业开始生产经营当月起可将其余额直接一次性转入当期损益。具体的会计处理如下:
1)支付开办费用时,以实际支付费用入账:
借:长期待摊费用开办费
贷:银行存款
2)2002年1月 一次性转入当期损益
借:管理费用开办费
贷:长期待摊费用开办费
但是需要说明的是,
1.开办费不包括:①应由投资者负担的费用支出②不属于各项固定资产、无形资产购建所发生的支出③筹建期内应当计入资产价值的汇总损溢、利息支出。
2.长期待摊费用是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用
对于开办费,纳税人在会计处理时可在开始生产经营当月一次性摊销,但在当年的所得税纳税申报时,应在会计利润的基础上调增应纳税所得额,在以后年度的申报时,应相应调减应纳税所得额。
若用得上,请采纳!

我公司新建两处工程。以固定资产形式投资另一个公司。但评估价比实际价要高。怎么做会计分录?

1、先把固定资产走固定资产清理
2、把长期管权投资按权益法核算

政府划拨的土地公司按评估价入账后涉及哪些税

如果只是划拨的话。
你们是不应该进行账务处理的。
因为,你们无法确认土地使用权的权属问题。
不用任务分录来处理这个业务。

国企财政拔的开办费的会计分录

 

财政部关于印发《小企业会计准则》的通知

财会〔2011〕17号第六十八条 营业外收入,是指小企业非日常生产经营活动形成的、应当计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。
小企业的营业外收入包括:非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等。
通常,小企业的营业外收入应当在实现时按照其实现金额计入当期损益。
第六十九条 政府补助,是指小企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不含政府作为小企业所有者投入的资本。
(一)小企业收到与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配,计入营业外收入。
收到的其他政府补助,用于补偿本企业以后期间的相关费用或亏损的,确认为递延收益,并在确认相关费用或发生亏损的期间,计入营业外收入;用于补偿本企业已发生的相关费用或亏损的,直接计入营业外收入。
(二)政府补助为货币性资产的,应当按照收到的金额计量。
政府补助为非货币性资产的,政府提供了有关凭据的,应当按照凭据上标明的金额计量;政府没有提供有关凭据的,应当按照同类或类似资产的市场价格或评估价值计量。
收到财政拔时,借银行存款,贷营业外收入-政府补助

老师你好!我想问您一下:事业单位的固定资产增加,(所有费用都是财政拨款)会计分录怎么记呀?谢谢!

收到财政拨款时 借 银行存款
贷 财政补助收入
购置固定资产时 借 事业支出
贷 银行存款
同时 借 固定资产
贷 固定基金
本人只是在校学生,没有实际工作经验,答案仅供参考。

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